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第一部分:平等中心卫生院概况
一、主要职责、单位基本情况
单位基本情况
本单位为财政补助公益一类事业单位,主要承担辖区内基本医疗服务、基本公共卫生服务、家庭医生签约、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件应急处置及村卫生室管理等工作,保障辖区群众基本医疗卫生服务需求。
第二部分:平等中心卫生院2026年度部门预算情况说明
二、2026年预算收支总体情况
2026年本单位收入预算总额5295720.03元(529.57万元),
支出预算总额5295720.03元(529.57万元),其中一般公共预算支出3895720.03元(389.57万元)。
预算收支总体平衡。
(一)收入预算
1. 一般公共预算拨款收入:374.22万元
2. 事业收入:140.00万元
3. 上年结转资金:15.35万元
(二)支出预算
1. 基本支出:173.05万元
主要用于在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及日常办公、水电、维修、差旅等机构正常运转支出。
2. 项目支出:341.17万元
主要用于基本公共卫生服务、医疗服务能力提升、村卫生室运行补助、设备购置、应急物资储备、健康促进等专项工作。
3. 上年结转资金支出:15.35万元
主要用于弥补日常运行及项目开展所需资金,按规定统筹使用。
三、一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算支出374.22万元,主要包括:
项目支出201.17万元。
- 卫生健康支出:3万元
- 社会保障和就业支出:156.61万元
- 住房保障支出:13.44万元
资金重点保障人员待遇、机构正常运转和公共卫生服务任务落实。
四、“三公”经费预算情况
2026年“三公”经费预算 0.00 元,较上年持平。
- 因公出国(境)费用:0 元
- 公务接待费:0 元
- 公务用车购置及运行费:0 元
本单位严格执行“三公”经费管理规定,厉行节约,严控支出。
五、政府采购及国有资产情况
2026年政府采购严格按照财政部门规定执行,主要用于医疗设备、办公设备、药品及耗材等采购,均按规定程序实施。
国有资产严格按照资产管理规定登记、使用和处置,确保资产安全规范运行。
六、预算绩效管理情况
2026年围绕提升医疗服务质量、提高公共卫生服务均等化水平、保障群众就医需求等总体目标,强化预算执行和绩效监控,确保资金使用规范、安全、高效,切实提高资金使用效益。
七、其他重要事项说明
本预算严格按照财政部门统一要求编制,如遇国家政策调整或上级下达任务变化,将按规定程序报批后调整执行。本单位将依法依规公开预算信息,自觉接受社会监督。
第三部分:名词解释
(一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)用于乡镇卫生院支出。
(二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出用于其他基层医疗卫生机构(村卫生室)的支出。
(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)用于基本公共卫生服务项目支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:平等中心卫生院2026年部门预算报表(详见附件)
关联文件: