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龙胜各族自治县发展和改革局2025年部门预算公开

2025-03-20 09:00     来源:龙胜各族自治县发展和改革局     作者:龙胜各族自治县发展和改革局
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第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县发展和改革局

2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县发展和改革局

2025部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

()贯彻执行国家国民经济和社会发展、水库移民和易地扶贫搬迁、粮食和物资储备工作的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、水库移民和易地扶贫搬迁、粮食和战略物资储备的中长期规划,以及年度发展计划和项目; 组织协调行业专项规划的编制、指导部门中长期规划编制和开展全县中长期规划实施情况的评估,负责有关县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受自治县人民政府委托向自治县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

()贯彻落实国家、自治区和桂林市关于经济体制改革的政策和部署,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的有关工作,提出相关改革工作建议,牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;牵头推进优化营商环境工作。

()提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策,组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等重点领域安全工作协调机制拟定工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

()统筹提出自治县国民经济和社会发展主要目标,负责全县宏观经济运行监测、预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题。组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草自治县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

()负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题, 拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施; 汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编报中央、自治区和桂林市预算内基本建设资金计划;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、政府投资项目前期工作经费和重大课题研究经费总资金计划;组织协调编制公路发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及水库移民易地扶贫搬迁、石漠化综合治理等工程项目投资计划并组织实施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。

()负责统筹推进全县重大项目建设,协调推进重大基础建设发展。承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责,按规定权限审批、核准、备案建设项目、重大外资项目。 负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理和竣工验收。综合协调和指导全县的招投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

()组织拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大决策。协调推进重大基础建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大决策。综合研制消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。统筹协调全县服务业发展和改革工作,研究提出服务业发展和改革战略和规划, 研究服务业发展和改革的重大政策;跟踪全县服务业、现代物流业改革情况,协调解决有关重大问题。

()推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育战略发展新动能的政策,会同相关部门规划布局全县科技基础设施。统筹推进高技术产业和战略新兴产业发展。

()负责社会发展与国家战略发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度政策,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调推进区域协调发展战略、新型城镇化战略和政策,组织编制并推动实施新型城镇化规划。牵头开展社会信用体系建设。

()推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革。协调生态环境保护与修复,能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施,综合协调环保产业和清洁生产,促进有关工作。提出能源消费控制目标任务并组织实施。

(十一)贯彻落实国家、自治区和桂林市价格管理的法律法规和方针政策。起草价格和收费管理地方性规范性文件草案,拟订并组织实施有关价格政策和收费政策;负责监测、预测全县价格总水平变动趋势,对全县价格进行宏观管理,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策, 增强价格调控能力;制定和调整县级管理的重要商品服务价格与收费标准;组织实施临时价格干预措施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务;组织实施价格认证、价格成本调查和涉案财物价格鉴证等工作。

(十二)负责起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施; 研究提出全县国家战略物资储备规划、自治县储备品种目录的建议,并根据储备规划和品种目录组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作,落实有关动用计划和指令。

(十三)负责自治县储备粮食的行政管理,监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警,指导和协调全县粮食产业发展。拟订全县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,保障军粮供应, 会同有关部门制定全县粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

(十四)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略规划,协调有关重大问题;组织有关部门编制国民经济动员预案、总体规划和年度国民经济战备动员计划,对预案、规划、计划的执行情况进行监督、检查。组织起草国民经济动员的法律、法规,推动实施军民融合发展战略;协调和组织实施国民经济动员相关工作,配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衔接等,承办上级国防动员委员会交办的其他工作。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

(十六)职能转变。

贯彻新发展理念,把主要职能转到管宏观、谋大局、抓大事上来,加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、 重大工程的综合协调,统筹全面创新和改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政策对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化制定自治县发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥自治县发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力, 建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性和协同性。

3.深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度,深 化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围,深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制,加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十七)有关职责分工。

与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。县发展和物质储备局(县粮食和物资储备局)根据县救灾物资的储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令,按程序组织调出。

二、机构设置情况

()办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等局机关日常运转工作;负责县人大建议、政协提案答复;负责牵头拟订局机关工作有关规章制度并组织实施;负责局机关和二层单位的干部人事管理、机构编制等工作;承担信息、信访、保密、 党建、群团、妇女、宣传、安全、政法、综治、绩效、督查、党风廉政、组织协调、政务公开、公务接待、应急管理等工作。

()国民经济规划综合股。负责提出全县国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策建议;组织拟订和推动实施全县国民经济和社会发展总体规划、专项发展规划、重要的区域发展规划,并对实施情况进行监测与评估;统筹协调部门专项发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;参与审查城乡总体规划和土地利用总体规划。组织编制全县年度国民经济和社会发展计划,做好年度计划与中长期规划的衔接;提出促进经济增长的宏观调控目标,负责计划执行情况的跟踪检查; 研究分析国内外经济形势,负责宏观经济运行的监测、预测、预警和重大问题研究,提出宏观调控的对策建议;负责综合性重要文件起草、宏观经济信息发布、重大经济信息报送工作。研究分析全县经济体制改革和对外开放中综合性、全局性和深层次的重大问题,提出对策建议;贯彻落实国家、自治区、桂林市和自治县综合性经济体制改革方案,参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案,指导和推进全县经济体制改革;组织拟订重大经济体制改革试点方案,统筹协调自治县确定的各项改革试点工作;组织拟订全县综合性产业政策,负责产业政策认定;牵头开展社会信用体系建设等工作。

()政策法规和重大项目建设股。承担有关规范性文件和重大决策合法性的审核工作;负责对有关法律、法规、规章和规范性文件的贯彻执行情况进行检查;负责机关法制工作的指导、宣传教育、有关行政执法检查工作及行政复议、行政应诉工作; 指导和协调全县招标投标工作;负责组织协调机关政策研究工作。负责贯彻落实行政审批政策、办理行政审批事项;负责落实行政审批制度、综合统计分析;参与行政审批事项有关的信访、复查复核。承担自治县重大项目领导小组办公室的日常工作,负责统筹、协调、指导全县重大项目建设工作;编制年度重大项目实施方案、重大项目开竣工方案、重大项目投资进度计划、重大项目策划任务,建立健全全县重大项目库。做好重大项目建设的协调服务管理,制定重大项目集中攻坚方案,指导业主开展重大项目前期工作,组织开展项目联合审批活动;跟踪自治区层面和市级层面重大项目进展情况,市委、市政府及县委、县政府全程跟踪督办推进的重大项目进展情况。收集、整理和发布重大项目相关信息,协调有关部门及业主做好重大项目的后评估工作,配合有关部门对重大项目实施情况进行监督检查。配合完成社会各领域重大项目建设的其他工作。

()固定资产投资股(行政审批办公室)。监测分析全县固定资产投资状况,提出全县固定资产投资总规模、结构和资金来源建议;编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划,会同县统计部门按月做好全县固定资产投资统计报送工作。负责政务服务中心窗口权限内的项目行政审批、核准、备案事项受理、咨询、审核、制发文(证)件、信息公开等工作。统筹编制县本级财政性建设资金、政府性建设基金、政府投资项目前期工作经费和重大课题规划编制经费计划;汇总编报年度中央、自治区预算内基本建设投资资金计划,参与确定全县基本建设资金总量安排和使用方向。指导和监督政策性贷款使用方向,引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究投融资体制改革重大问题并提出对策建议,建立和完善政府投资项目的后评估制度和监督机制,指导和协调政府非经营性投资项目代建。负责建设项目前期工作和招投标工作的指导和综合协调,提出加快项目前期工作的具体措施; 建立和完善政府投资项目的后评估制度和监督机制。负责提出使用中央、自治区和桂林市财政性资金的社会事业项目和年度投资计划,负责提出乡村振兴、社会事业优先发展领域和重大薄弱环节的专项投资及补助性投资计划等,监督计划实施;会同有关部门对竣工项目进行验收。

()社会发展和地区振兴股。负责社会事业重大项目前期工作和协调建设过程中的突出问题;负责提出使用国家、自治区、市财政性资金的社会事业项目和年度投资计划,提出社会事业优先发展领域和重大薄弱环节的专项投资及补助性投资计划等,监督计划实施。统筹指导全县县域经济协调发展,提出县域经济发展建设项目和投资计划,开展项目前期工作;统筹协调和研究区域经济合作中的重大问题,提出参与县内外区域经济合作战略、重大项目及政策措施;负责全过程监督使用政府性资金的县域经济发展建设项目实施情况。编制并组织实施乡村振兴、石漠化地区和老少边山穷地区经济开发计划、以工代赈、以及水库移民和易地扶贫搬迁工作等中长期规划,参与水库移民和易地扶贫安置等年度计划的编制和后期扶持建设项目的申报,协调项目建设过程中的重大问题,会同有关部门做好工程质量的跟踪检查、监督管理和验收报账工作以及相关的项目储备、规划、计划、统计、信息、总结工作。负责向上级争取以工代赈、水库移民、易地扶贫搬迁及其他项目专项资金的具体工作,筹集项目配套资金,指导和监督项目的实施,管理监督项目资金的使用。

()创新驱动和环资股。组织拟订全县综合性产业政策, 编制上报并组织实施国家重点产业振兴与结构调整专项计划,统筹协调优势和短缺重要矿产资源的开发利用,推进重点领域信息化建设;落实国家、自治区创新驱动发展相关政策措施,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育战略发展新动能的政策,推动国民经济创新驱动转型和新兴产业的形成;协调组织重大技术装备和重大产业化示范工程、产业化基地、产业链、电子政务、网络安全和信息化、科技基础设施重大项目建设。研究提出全县能源产业发展战略、中长期发展规划和年度指导性建设计划;参与能源运行调节和应急保障,研究拟订全县能源消费总量控制有关工作,提出新能源和可再生能源重大项目及发展布局,参与县级能源价格政策的拟订工作;协调指导油站、天然气管道建设和保护管理。拟订全县能源资源节约、综合利用、循环经济、清洁生产、环境保护及污水、垃圾处理设施建设申请中央、自治区预算内资金项目并协调实施;指导和协调权限内审批、核准、备案项目的节能审查;统一归口办理需报国家、自治区和桂林市审批的农林水生态建设项目;贯彻落实生态补偿机制和政策,研究提出自治县生态补偿问题和建议。

()财务统计和收费管理股。负责机关财务、统计、固定资产、劳动工资、物资采购、节能降耗和编制部门单位经费预算等工作,对上级拨入的预算内专项资金、以工代赈、水库移民和易地扶贫搬迁专项资金、国债专项资金等进行会计核算和实施会计监督;对政府资金投资项目进行记账、算账和报账;对全县粮食流通和物资储备进行相关的统计工作。贯彻实施国家、自治区、 市行政事业性收费政策、法规。负责全县公、检、法、司、文化、工商、教育、住建、土地、环保等单位的行政事业性收费管理和年度综合审核工作,指导县行政事业性收费单位(乡镇) 的收费管理工作。

()价格综合股。贯彻落实国家颁布的工农业商品、经营服务、公用事业和房地产等价格政策,依法制定和调整实行政府定价和政府指导价的工农业商品、经营服务、公用事业和房地产等价格协调处理,县内重大价格争议问题,参与电力、水利等经营行业建设项目的可行性研究;负责全县重要商品价格运行监测, 提出有关价格建议,提高粮、油、肉、糖、食盐等重要物资储备的管理费用标准、价格补贴方案和出库价格建议。贯彻执行行政、事业性、经营性收费的政策法规。负责管理、制定、调整行政事业性、经营性收费项目、收费标准,加强收费许可证制度事中事后监管;调查和核实行政事业性、经营性收费标准的成本。为同级和上级审定、调整收费标准提供依据。

()粮食和物资储备综合股。负责起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件,研究提出全县国家战略物资储备规划、自治县储备品种目录的建议;根据自治县储备总体发展规划和品种目录,组织实施全县粮食和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作,落实有关动用计划和指令;编制粮食宏观调控、总量平衡中长期规划和年度计划,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施;负责粮食企业财务会计、统计信息资料的编审、上报工作;落实粮食风险基金制度, 管理粮食政策性补贴、粮食收购资金和国有资产;承担粮食安全行政首长责任制绩效考评工作。制定自治县粮食平衡方案,负责粮食流通行业管理,保障城镇居民和军粮供应,应付突发事件; 组织实施政策性粮食收储管理,推广和发展优质谷生产,实施“放 心粮油”工程和科学储备工作;负责培训本行业保化人员和技术工人工作;制定粮食行业的基本建设投资和技改计划,组织实施粮油科技发展计划。

()粮食和物资储备监督检查股。负责收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作;对社会粮食经营者执行粮食流通统计制度、财务台账以及粮食质量等情况监管,对粮食违法违规案件及行为进行查处和责令整改。监督检查全县储备粮计划、数量、质量和技术规范的执行情况,监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警; 监督检查全县粮食经营者从事粮食收购、销售、储存、运输活动和政策性粮食购销活动;组织开展粮食库存检查;负责安全生产监督检查,参与食品安全监管;负责粮食和物资储备资格行政审批、许可事项。

(十一)经济与国防协调发展股(国防动员委员会国民经济动员办公室)。研究国民经济动员理论与战略,国民经济动员与国民经济建设、国防建设的关系,提出有关国民经济动员工作方针、 政策的建议,协调相关重大问题;组织有关部门编制国民经济动员预案、总体规划和年度国民经济战备动员计划,并对预案、规划、计划的执行情况进行监督、检查。组织实施国民经济动员有关工作,配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衔接等,协调国民经济平战转换能力建设;承办上级国防动员委员会交办的其他工作,推动实施军民融合发展。


第二部分:龙胜各族自治县发展和改革局2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算1972.58万元,同比增加615万元元,同比增长45.3%。

二、部门收入总体情况说明

2025 年收入总预算1972.58万元,同比增加615万元,同比增长45.3%。其中:

()一般公共预算收入795万元,同比减少146.39万元,下降15.55%,因为2024年预算有瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目150万元。

()政府性基金预算收入700万元,同比增加700万元,增长100%,因为2025年把项目前期经费700万列入部门预算。

(三)国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

()单位资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

()上年结转结余收入477.58万元,同比增加61.39万元,增长14.75%。其中:一般公共预算收入结转477.58万元,同比增加61.39万元,增长14.75%,因为2025年马堤至龙家道路、泥塘至彭祖坪道路、瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目还未完工,还有477.58万元未支付结转至2025年。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算1972.58万元,同比增加615万元,增长45.3%。

()按支出功能分类科目划分,共分为13类,其中:

2010401行政运行类科目434.71万元,占支出总预算22.04%,同比减少20.2万元,下降4.44%,因为人员增减变化等原因;

2010402一般行政管理事务科目3.37万元,占支出总预算0.17%,同比减少47.13万元,下降93.33%,因为2025年退休人员财政补差工资列入基本支出由2024年度的2010402改放在2080501行政运行类科目;

2080501行政单位离退休科目165.27万元,占支出总预算8.38%,同比增加56.94万元,增长52.56%,因为2025年退休人员财政补差工资列入基本支出由2024年度的2010402改放在2080501行政运行类科目;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目52.09万元,占支出总预算2.64%,同比减少4.76万元,下降8.37%,因为人员增减变化等原因;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目26.05万元,占支出总预算1.32 %,同比减少2.38万元,下降8.37%,因为人员增减变化等原因;

2101101行政单位医疗科目24.42万元,占支出总预算1.24%,同比减少2.23万元,下降8.37 %,因为人员增减变化等原因;

2101103公务员医疗补助科目16.28万元,占支出总预算0.83%,同比减少1.49万元,下降8.38 %,因为人员增减变化等原因;

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目700万元,占支出总预算35.49%,同比增加700万元,增长100%,因为2025年把项目前期经费700万列入部门预算;

2130504农村基础设施建设科目463.53万元,占支出总预算23.5%,同比增加67.53万元,增长17.05%,因为马堤至龙家道路、泥塘至彭祖坪道路还未完工,还有453.53万元未支付结转至2025年。

2160299其他商业流通事务支出科目18.74万元,占支出总预算0.95%,同比增加0万元,增长0%,因为冷链物流项目资金尚未支付。

2210201住房公积金科目43.47万元,占支出总预算2.2 %,同比减少3.78万元,下降8%,因为人员增减变化等原因;

2220106专项业务活动科目0.6万元,占支出总预算0.03%,同比减少0.1万元,下降14.29%,因为2025年龙胜县军粮代供点为0.6万元比2024年减少0.1万元;

2220403储备粮(油)库建设科目24.05万元,占支出总预算1.22%,同比减少125.95万元,下降83.97%,因为瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目还未完工,还有24.05万元未支付结转至2025年。

()按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算762.29万元,占支出总预算38.64%,同比增加22.11万元,增长2.99%。其中:

人员经费预算706.73万元,占基本支出预算92.71%,同比增加18.13万元,增长2.63%。其中:工资福利支出预算536.33万元,占基本支出预算70.36%,同比减少38.79万元,下降6.74%,因为人员增减变化等原因;对个人和家庭的补助支出预算170.4万元,占基本支出预算22.35%,同比增加56.92万元,增长50.16%,因为2025年退休人员财政补差工资列入由项目支出的对个人和家庭的补助支出变为基本支出的对个人和家庭的补助支出。

公用经费(商品和服务支出)预算55.56万元,占基本支出预算7.29%,同比增加3.98万元,增长7.72%,因为定额公务费的标准变化等。

项目支出预算1210.29万元,占支出总预算61.36%,同比增加592.9万元,增长96.03%,因为2025年把项目前期经费700万列入部门预算等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款预算收入1972.58万元,同比增加615万元,同比增长45.3%;2025年财政拨款预算支出1972.58万元,同比增加615万元,同比增长45.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1272.58万元,同比减少85万元,下降6.26%。

按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:

2010401行政运行类科目434.71万元,占支出总预算22.04%,同比减少20.2万元,下降4.44%,因为人员增减变化等原因;

2010402一般行政管理事务科目3.37万元,占支出总预算0.17%,同比减少47.13万元,下降93.33%,因为2025年退休人员财政补差工资列入基本支出由2024年度的2010402改放在2080501行政运行类科目;

2080501行政单位离退休科目165.27万元,占支出总预算8.38%,同比增加56.94万元,增长52.56%,因为2025年退休人员财政补差工资列入基本支出由2024年度的2010402改放在2080501行政运行类科目;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目52.09万元,占支出总预算2.64%,同比减少4.76万元,下降8.37%,因为人员增减变化等原因;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目26.05万元,占支出总预算1.32 %,同比减少2.38万元,下降8.37%,因为人员增减变化等原因;

2101101行政单位医疗科目24.42万元,占支出总预算1.24%,同比减少2.23万元,下降8.37 %,因为人员增减变化等原因;

2101103公务员医疗补助科目16.28万元,占支出总预算0.83%,同比减少1.49万元,下降8.38 %,因为人员增减变化等原因;

2130504农村基础设施建设科目463.53万元,占支出总预算23.5%,同比增加67.53万元,增长17.05%,因为马堤至龙家道路、泥塘至彭祖坪道路还未完工,还有453.53万元未支付结转至2025年。

2160299其他商业流通事务支出科目18.74万元,占支出总预算0.95%,同比增加0万元,增长0%,因为冷链物流项目资金尚未支付。

2210201住房公积金科目43.47万元,占支出总预算2.2 %,同比减少3.78万元,下降8%,因为人员增减变化等原因;

2220106专项业务活动科目0.6万元,占支出总预算0.03%,同比减少0.1万元,下降14.29%,因为2025年龙胜县军粮代供点为0.6万元比2024年减少0.1万元;

2220403储备粮(油)库建设科目24.05万元,占支出总预算1.22%,同比增加24.05万元,增长100%,因为瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目还未完工,还有24.05万元未支付结转至2025年。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出预算762.29万元,占支出总预算38.64%,同比增加22.11万元,增长2.99%。其中:

人员经费预算706.73万元,占基本支出预算92.71%,同比增加18.13万元,增长2.63%。其中:工资福利支出预算536.33万元,占基本支出预算70.36%,同比减少38.79万元,下降6.74%,因为人员增减变化等原因;对个人和家庭的补助支出预算170.4万元,占基本支出预算22.35%,同比增加56.92万元,增长50.16%,因为2025年退休人员财政补差工资列入由项目支出的对个人和家庭的补助支出变为基本支出的对个人和家庭的补助支出

公用经费(商品和服务支出)预算55.56万元,占基本支出预算7.29%,同比增加3.98万元,增长7.72%,因为定额公务费的标准变化等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年—般公共预算“三公”经费3.7万元,同比减少0.06万元,下降1.6%。其中:因公出国(境)费0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行费2.5万元,同比增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费2.5万元,同比增加0万元,增长0%。公务接待费1.2万元,同比减少0.06万元,下降4.76%;增减变化原因按规定缩减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算收入700万元,同比增加700万元,增长100%。2025年政府性基金预算支出700万元,同比增加700万元,增长100%。

按支出功能分类科目划分,共分为1款:

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目700万元,占支出总预算35.49%,同比增加700万元,增长100%,因为2025年把项目前期经费列入部门预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费55.56万元,包括办公费6万元,印刷费1.2万元,水费0.8万元,电费1.6万元,邮电费1.2万元,差旅费21.2万元,维修(护)费0.4万元,会议费0.8万元,培训费1.2万元,公务接待费1.2万元,福利费1.2万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用15.06万元,其他商品和服务支出1.2万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

部门2025年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款1272.58万元,政府性基金预算财政拨款700万元,占年初预算的100%。其中:项目支出1210.29万元,涉及申报项目7个,项目绩效目标编制率100%

重点项目预算绩效目标:瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目 24.05万元,绩效目标积极实施粮食收储供应安全保障工程,抓紧组织修复危仓老库;继续支持粮食收储设施的建设改造,以确保我区粮食安全。

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,建立以事前预算计划评审、事中控制监督、事后评价审核分析的绩效管理制度,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评。


第三部分:名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


第四部分:龙胜各族自治县发展和改革局2025部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


关联文件: