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第一部分:部门概况
第二部分:龙胜各族自治县平等中心卫生院2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:龙胜各族自治县平等中心卫生院2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
卫生院是农村卫生工作的枢纽,在农村承担着政府委托的卫生行政职能,基本医疗服务、基本公共卫生服务,健康扶贫等职责。
二、机构设置情况
卫生院属差额拨款事业单位1个,即:龙胜各族自治县平等中心卫生院,内设有科室综合门诊、住院部、基本公卫科、防疫科、检验科、妇幼保健科及检验科、药房。
第二部分:龙胜各族自治县平等中心卫生院2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年一般公共预算支出预算498.71万元,同比增加25.57万元,增长5.4%。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算498.71万元,同比增加25.57万元,增长5.4%。其中:一般公共预算拨款398.71万元,占收入总预算79.95%,单位资金收入100万元,占总收入总预算20.05%。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。
三、部门支出总体情况说明
按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.23万元。
2、机关事业单位离退休补助支出:1.00万元。
3、住房公积金14.43万元。
4、乡镇卫生院类252.9万元:用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、公务员医疗补助(在职、退休)、乡镇工作补贴、失业
5、其他基层医疗卫生机构支出(类)33.48万元:用于卫生院、村卫生室的支出,包括村卫生室基本药物补助。
6、基本公共卫生服务(类)156.21万元:用于卫生院基本公共卫生服务、村卫生室基本公共卫生服务补助的支出。
7、其他卫生健康支出:10万元。
8、重大公共卫生服务:11.46万元
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年一般公共预算支出预算398.71万元,同比增加25.57万元,增长6.85%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年度一般公共预算支出398.71万元,其中:基本支出187.56万元,项目支出211.15万元。
其中:1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23万元。
2、2080502 机关事业单位离退休补助支出1.0万元。
3、2100302乡镇卫生院252.9万元。
4、2100399其他基层医疗项目支出33.48万元。
5、2100408基本公共卫生服务项目支出156.21万元。
6、2210201住房公积金14.43万元。
7、2100409重大公共卫生服务:11.46万元
8、2109999其他卫生健康支出:10万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出187.56万元,其中:
1、人员经费187.56万元,占基本支出预算100%,同比减少14.18万元,减少-7.0%。
(1)301工资福利支出预算184.57万元,占基本支出预算98.4%,同比减少14.63万元,减少7.34%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。
(2)303对个人和家庭的补助支出预算2.99万元,占基本支出预算1.59%,同比增加0.45万元,增加17.72%。主要包括:遗属补助、员工退休费、其他对个人和家庭的补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年无使用三公经费预算安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年无机关运行经费预算安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年无使用政府采购预算安排。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款398.71万元,占年初预算的100%。
第三部分:名词解释
(一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)用于乡镇卫生院支出。
(二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出用于其他基层医疗卫生机构(村卫生室)的支出。
(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)用于基本公共卫生服务项目支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:龙胜各族自治县平等中心卫生院2025年部门预算报表
各部门可通过“预算管理一体化系统-2025年数据库-报表系统-1.99.6部门预算公开表”进行直接导出,导出后,务必核对表格相关数据无误后再行公开。
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