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龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2025年部门预算公开

2025-03-24 18:01     来源:龙胜各族自治县卫生健康局     作者:龙胜各族自治县卫生健康局
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第一部分:部门概况

第二部分:瓢里中心卫生院2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:瓢里卫生院2025部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施

(二)以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

(三)负责本乡镇的基本医疗服务

(四)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置

(五)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报

(六)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训

(七)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项负责上级卫生行政部门下达的其他工作;

二、机构设置情况

医院属差额拨款事业单位1个,即:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院,为差额拨款事业单位。内科室6个。基本职能是:1、提供基本医疗服务,2、基本公共卫生服务。3、疾病预防控制与免疫规划,4、妇幼保健,5、健康宣传教育。

第二部分:瓢里中心卫生院2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年预算收入461.42万元,其中:一般公共预算收入369.24万元,事业收入90万元。上年结转结余收入2.18万元。同比增加33.51万元,增长7.83%。增长原因是2025工资、福利增长,做入预算上级下达资金增加。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1、社会保障和就业支出:31.86万元。用于在职人员机关养老保险,退休人员生活补助、退休公务员医疗。

2、卫生健康支出408.48万元:用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、在职人员社会保险、乡镇工作补贴、基本公共卫生资金、基本药物补助资金等。

3、住房保障支出18.9万元:用于在职人员住房公积金支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入461.42万元,其中:

1、一般公共预算资金369.24万元。同比增加33.1万元,增长9.85%。增长原因是工资福利增加,2025年列入预算增加重大公共卫生项目服务资金,其他上级补助资金增多。所以总资金增加

2、事业收入90万元。同比增加0万元,增长0%。

3、上年结转结余2.18万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出461.42万元,其中:

1、2080502事业单位离退休支出6.67万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.19万元。

3、2100302乡镇卫生院运行266.04万元,其中:基本支出176.04万元,项目支出90万元。较2024年度预算数增加8.96万元,增长3.49%。原因是工资福利增加

4、2010399其他基层医疗卫生机构运行支出19.67万元,其中:基本支出0万元,项目支出19.67万元。较2024年度预算数增加2.73万元,增长16.12%。原因是基本药物第一批上级补助资金增加。

5、2010408基本公共卫生服务支出92.86万元,其中:基本支出0万元,项目支出92.86万元,其中:上年结转2.18万元。较2024年度预算数增加10.2万元,增长12.34%。原因是基本公共卫生第一批上级补助资金增加。

6.2010408重大公共卫生服务支出7.4万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.4万元。较2024年度预算数增加7.4万元,增长100%。原因是2025年重大公共卫生做入预算。2024年未列入预算。

7.2101102事业单位医疗支出11.81万元。

82101103公务员医疗补助支出7.87万元。

9.2109999其他卫生健康支出5万元,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。较2024年度预算数增加5万元,增长100%。原因是2025年增加基层能力提升补助资金5万元。

10.2210201住房公积金支出18.9万元,其中:基本支出18.9万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少2.25万元,下降10.64%。原因是2025公积金按照基本工资测算。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年财政拨款预算收入371.42万元,同比增加33.51万元,增长9.92%。

(二)收入预算情况说明

2025年收入预算371.42万元,同比增加33.51万元,增长9.92%。其中:一般公共预算拨款369.24万元,上年结转结余2.18万元。占收入总预算100%,同比增加33.1万元,增长9.85%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1、社会保障和就业支出:31.86万元。用于在职人员机关养老保险,退休人员生活补助、退休公务员医疗。

2、卫生健康支出408.48万元:用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、在职人员社会保险、乡镇工作补贴、基本公共卫生资金、基本药物补助资金等。

3、住房保障支出18.9万元:用于在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出371.42万元,其中:基本支出246.49万元,项目支出124.93万元包括上年结转资金2.18万元。其中:

1、事业单位离退休收入6.67万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入25.19万元。

3.2100302乡镇卫生院运行176.04万元,其中:基本支出176.04万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加8.96万元,增长3.49%。原因是工资福利增加

4、2010399其他基层医疗卫生机构运行支出19.67万元,其中:基本支出0万元,项目支出19.67万元。较2024年度预算数增加2.73万元,增长16.12%。原因是基本药物第一批上级补助资金增加。

5、2010408基本公共卫生服务支出92.86万元,其中:基本支出0万元,项目支出92.86万元,其中:上年结转2.18万元。较2024年度预算数增加10.2万元,增长12.34%。原因是基本公共卫生第一批上级补助资金增加。

6.2010408重大公共卫生服务支出7.4万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.4万元。较2024年度预算数增加7.4万元,增长100%。原因是2025年重大公共卫生做入预算。2024年未列入预算。

7.2101102事业单位医疗支出11.81万元。

82101103公务员医疗补助支出7.87万元。

9.2109999其他卫生健康支出5万元,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。较2024年度预算数增加5万元,增长100%。原因是2025年增加基层能力提升补助资金5万元。

10.2210201住房公积金支出18.9万元,其中:基本支出18.9万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少2.25万元,下降10.64%。原因是2025公积金按照基本工资测算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出246.49万元,其中:

1、人员经费246.49万元,占基本支出预算100%,同比增加8.18万元,增长3.43%。

1)301工资福利支出预算239.82万元,占基本支出预算97.3%,同比增加8.18万元,增长3.43%。主要包括:基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。增长原因是2023年新进人员1人并在职工资增长,福利增长;2023年乡镇工作补贴放个人和家庭补助,2024年放工资福利支出。所以增长较大。

2)303对个人和家庭的补助支出预算6.67万元,占基本支出预算2.7%,同比增加0万元,增长0%。主要包括:退休人员一次性生活补助、公务员医疗(退休)。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,同口径2024减少1.7万元下降85%,具体如下:

1.公务接待费2025年预算安排0.3万元,减少1.7万元下降85%减少原因是2025年结核病防治需要安排0.3万元公务接待费,其他项目未安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年无单位运行经费预算安排的支出

(二)政府采购预算安排情况说明

2025无政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至202412月31日,本部门资产总计247.52万元,其中:流动资产86.24万元,固定资产161.28万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆,其中:医疗救护车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

基本公共卫生服务项目,2025年预算项目支出92.86万元,其中:上级补助85.93万元,本级补助4.75万元。上年结转结余2.18万元。项目完成1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病 防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养 促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

=11498

质量指标

补助补贴资金支出合规性

100%

时效指标

资金文件下达至拨付到位时间

≤1年

成本指标

政策补助补贴标准

47484

效益指标

社会效益指标

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度

≥85%

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥85%

第三部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储蓄等资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

关联文件: