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第一部分:部门概况
第二部分:民宗局2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:民宗局2024年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党中央、国务院、地方各级关于民族和宗教工作的方针、政策,组织开展民族和宗教理论、民族和宗教政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族和宗教工作的意见建议。组织开展和指导民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。
(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对部门开展民族工作进行业务指导。
(三)负责督促检查民族和宗教政策、法律法规的贯彻执行情况,拟订有关民族和宗教事务规范性文件,研究提出协调民族和宗教关系的工作建议,协调处理民族和宗教关系中的重大事项及合法权益,参与协调涉及民族和宗教因素的稳定工作。
(四)负责和参与拟订少数民族事业、民族地区经济社会相关领域专项规划和发展规划,协同监督检查其规划的实施情况。促进建立和完善少数民族事业、民族地区经济社会和宗教发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息建设。
(五)研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议意见,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品等各项生产及政策的落实。
(六)协同管理民族和宗教工作经费、少数民族发展资金,
参与其它有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。
(七)协调推动民族教育、文化、卫生、体育等各项事业发展;研究少数民族文化、语言、艺术等方面的问题,提出传承发展的建议意见,并推动实施;组织参与和配合承办少数民族传统体育运动会、自治县诞辰庆祝、民族团结进步表彰等活动。指导民族古籍的搜集整理、出版工作。
(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
(九)协调民族工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。
(十)做好民族成分管理、民族统计和民族研究会的组织服务工作。
(十一)依法加强对宗教事务的管理,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系,促进宗教关系和谐;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十二)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(十三)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。
(十四)承担交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责,县民族宗教事务局内设1个股室,为便于职责分工设4个工作岗。
综合业务股。设秘书组、政策组、经济与社会组、宗教事务组4个工作岗。
秘书组。负责机关上传下达文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、安全保密、政务公开、对外联络及后勤管理工作;负责民族宗教事务的日常协调服务工作。
政策组。负责组织推动民族宗教法制建设工作,起草有关民族宗教工作规范性文件草案;开展民族宗教法律、法规、政策及民族知识的宣传教育工作;牵头做好民族政策法律法规执行情况的督促检查指导工作;负责民族团结进步教育和创建有关工作;组织参与和配合自治县成立逢10周年的庆祝活动;研究提出少数民族和民族地区文化、艺术、教育、科技、体育、卫生、新闻出版发展特殊政策建议,承担少数民族文化、语言、艺术等方面研究和传承发展的具体事务,指导民族古籍的搜集整理、出版工作;牵头做好本局政务公开工作;承办行政复议工作。
经济与社会组。承担拟订少数民族事业、民族地区经济社会相关领域专项规划和发展规划及其实施的监督检查等具体工作;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出建议意见;做好少数民族发展资金管理和监督工作;承担民族和宗教工作经费及项目管理的具体工作;承担民族地区对口支援、经济技术合作、扶贫与开发、民族贸易、民族特需商品生产以及民族地区经济社会发展的综合统计与分析等有关具体工作;负责局机关财务工作。
宗教事务组。负责本县佛教、基督教和民间信仰等宗教事务管理工作,研究提出相关政策建议;组织推动宗教法治建设工作,承担宗教事务、宗教活动和宗教团体组织的管理、宗教界合法权益的维护、宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面关系的协调等的具体工作;会同有关部门依法制止非法宗教活动。
第二部分:民宗局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门收支总预算751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。其中:
一般公共预算收入751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。原因:财政资金紧张,缩减部门办公支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门预算收入751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。其中:
一般公共预算收入751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。原因:财政资金紧张,缩减部门办公支出。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门预算支出751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。原因:财政资金紧张,缩减部门办公支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
(1)2024年本部门财政拨款预算收入751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。其中:一般公共预算收入751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。原因:财政资金紧张,缩减部门办公支出;
(2)2024年本部门财政拨款预算支出751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。原因是财政资金紧张,缩减部门办公支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出751.11万元,同比减少33.53万元,同比下降4.27%。原因:财政资金紧张,缩减部门办公支出。
按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:
1、2012301行政运行112.69万元,占支出总预算15%,同比减少21.92万元,下降16.28%。原因是人员变动,上年有2人退休。
2、2012302一般行政管理事务(民族事务)支出2.7万元,占支出总预算0.36%,同比减少6.19万元,下降69.63%。原因是财政资金紧张,缩减部门办公支出。
3、2080501行政单位离退休支出18.61万元,占支出总预算2.48%,同比增加6.78万元,增长57.31%。原因是增加两位退休人员。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元,占支出总预算1.88%,同比减少4.38万元,下降23.65%。原因是人员变动,退休两人。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元,占支出总预算0.94%,同比减少2.19万元,下降23.65%。原因是人员变动,退休两人。
6、2101101医疗保险支出6.63万元,占支出总预算0.88%,同比减少3.79万元,下降36.37%。原因是人员变动,退休两人。
7、2101103公务员医疗补助4.42万元,占支出总预算0.59%,同比减少1.37万元,下降23.66%。原因是人员变动,退休两人。
8、2130504农村基础设施建设支出568万元,占支出总预算75.62%,同比增加44.81万元,增长8.56%。原因是中央级少数民族发展专项资金较上年增加。
9、2210201住房公积金支出11.59万元,占支出总预算1.54%,同比减少2.30万元,下降16.56%。原因是人员变动,退休两人。
10、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4.20万元,占支出总预算0.56%,同比增加4.20万元,增长100%。原因是上年专项资金结转。
11、2012399其他民族事务支出1.06万元,占支出总预算0.14%,同比减少3.94万元,下降78.8%。原因是财政资金紧张,缩减部门办公支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年一般公共预算基本支出175.14万元,其中:
1、人员经费预算161.77万元,占基本支出预算92.37%,同比减少25.96万元,下降13.83%。其中:
(1)301工资福利支出预算141.81万元,占基本支出预算80.97%,同比减少32.08万元,下降18.45%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(2)303对个人和家庭的补助支出预算19.96万元,占基本支出预算11.40%,同比增加6.12万元,增长44.22%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。
2、公用经费预算13.38万元,占基本支出预算7.64%,同比减少3.20万元,下降19%。其中:
302商品和服务支出预算13.38万元,占基本支出预算7.64%,同比减少3.20万元,下降19%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元,同口径比2023年减少3.55万元,下降92.93%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.27万元,比上年减少3.55万元,下降92.93%,减少的主要原因是按财政要求,压减“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费13.38万元,包括办公费1.17万元、印刷费0.27万元、水费0.18万元、电费0.36万元、邮电费0.18万元、差旅费2.79万元、维修(护)费0.09万元、会议费0.27万元、培训费0.27万元、公务接待费0.27万元、福利费0.27万元、其他交通费用7.08万元、其他商品和服务支出0.18万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门资产总计47.93万元,其中:流动资产35.78万元,固定资产12.15万元,在建工程0万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1、2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款751.11万元,占年初预算的100%。
2、重点项目预算绩效目标:产业配套基础设施资金407万元。项目绩效目标是在项目年度内完成产业配套基础设施项目9个,实施内容路基、路面、路肩,合理设置涵洞、边沟、错车道。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表10)
下一步工作中,本部门将继续按要求严格执行预算绩效管理,让资金支出在实际运行中有效执行,保障完成各项工作任务。
第三部分:名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:民宗局2024年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款三公两费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
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