当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 龙胜县预决算公开平台 > 县部门预算 > 2022年部门预算信息公开

龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2022年部门预算

2022-03-25 17:35     来源:平等镇人民政府     作者:平等镇人民政府
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

目    录

第一部分:龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2022年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、主要职能

平等镇文化体育和广播电视站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护,以及负责广播、新闻和其它信息传播,促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门预算单位构成

平等镇部门预算单位包括1个行政机关及1个事业单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

平等镇卫生和计划生育服务所

事业单位

 2

   2

第二部分:龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2022年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜各族自治县平等镇文化体育和广播电视站2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算27.26万元,同比增加5.46万元,增长 25.05%。其中:

(一)基本支出预算22.5万元,占一般公共预算支出预算82.54%,同比增加3.59万元,增长18.98%,其中:

1、工资福利支出预算17.94万元,占基本支出预算91.15%,同比增加0.58万元,增长3.34%。原因是增加工资。

2、商品和服务支出预算1.16万元,占基本支出预算4.26%,同比增加0.72万元,增长163.63%。原因是增加办公经费、人员增加等

3、对个人和家庭的补助支出预算3.4万元,占基本支出预算4.59%,同比增加2.29万元,增长206.31%。原因是遗属补助提高等

(2)项目支出预算4.75万元,占一般公共预算支出预算17.46%,同比增加1.86万元,增加64.36%,其中:

1、商品和服务支出预算4.75万元,占项目支出预算100%,同比增加1.86万元,增加64.36%。原因是人员经费增加等

二、部门收入总体情况说明

2022年度本部门预算收入27.26万元,其中:

1、2070801行政运行16.34万元,较2021年度预算数增加16.34万元,增长100%。原因是相关人员机构支出增加等

2、2070802一般行政管理事务1.07万元,较2021年度预算数增加1.07万元,增长100%。原因是相关人员机构支出增加等

3、2070899其他广播电视支出3.68万元,较2021年度预算数增加0.35万元,增长100%。原因是新增加相关预算;

4、、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2.4万元,较2021年度预算数增加60.66万元,增加17.07%。原因是人员调动,支出对应增加;

5、2080506机关事业单位职业年金缴费1.2万元,较2021年度预算数增加1.2万元,增长100%。原因是增加相关预算;

6、2101103公务员医疗补助0.75万元,较2021年度预算数增加0.75万元,增长100%。原因是新增加相关预算;

7、2210201住房公积金1.8万元,较2021年度预算数增加0.6万元,增长50%。原因是人员调动,支出对应增加;

三、部门支出总体情况说明

2022年度本部门预算支出27.26万元,其中:

1、2070801行政运行16.34万元,较2021年度预算数增加16.34万元,增长100%。原因是相关人员机构支出增加等

2、2070802一般行政管理事务1.07万元,较2021年度预算数增加1.07万元,增长100%。原因是相关人员机构支出增加等

3、2070899其他广播电视支出3.68万元,较2021年度预算数增加0.35万元,增长100%。原因是新增加相关预算;

4、、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2.4万元,较2021年度预算数增加60.66万元,增加17.07%。原因是人员调动,支出对应增加;

5、2080506机关事业单位职业年金缴费1.2万元,较2021年度预算数增加1.2万元,增长100%。原因是增加相关预算;

6、2101103公务员医疗补助0.75万元,较2021年度预算数增加0.75万元,增长100%。原因是新增加相关预算;

7、2210201住房公积金1.8万元,较2021年度预算数增加0.6万元,增长50%。原因是人员调动,支出对应增加;

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算27.26万元,同比增加5.46万元,增长25.05%。

(二)收入预算情况说明

2022年收入预算27.26万元,同比增加5.46万元,增长25.05%。其中:一般公共预算拨款27.26万元,占收入总预算100%,同比增加5.46万元,增长25.05%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业(类)3.61万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出(类)0.75万元:主要用于医疗卫生支出和公务员医疗补助。

3.住房保障支出(类)1.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

1、2070801行政运行16.34万元,较2021年度预算数增加16.34万元,增长100%。原因是相关人员机构支出增加等

2、2070802一般行政管理事务1.07万元,较2021年度预算数增加1.07万元,增长100%。原因是相关人员机构支出增加等

3、2070899其他广播电视支出3.68万元,较2021年度预算数增加0.35万元,增长100%。原因是新增加相关预算;

4、、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2.4万元,较2021年度预算数增加60.66万元,增加17.07%。原因是人员调动,支出对应增加;

5、2080506机关事业单位职业年金缴费1.2万元,较2021年度预算数增加1.2万元,增长100%。原因是增加相关预算;

6、2101103公务员医疗补助0.75万元,较2021年度预算数增加0.75万元,增长100%。原因是新增加相关预算;

7、2210201住房公积金1.8万元,较2021年度预算数增加0.6万元,增长50%。原因是人员调动,支出对应增加;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出22.5万元,其中:

1、人员经费21.34万元,占基本支出预算94.84%,同比增加2.87万元,增长 15.54%

(1)301工资福利支出预算17.94万元,占基本支出预算65.81%,同比增加5.8万元,增长33.41%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算3.4万元,占基本支出预算12.47%,同比增加2.29万元,增长206.31%。主要包括:独生子女费、遗属补助

2、公用经费预算1.16万元,占基本支出预算5.15%,同比增加0.72万元,增长163.63%,其中:

(1)302商品和服务支出预算1.16万元,占基本支出预算5.15%,同比增加0.72万元,增长163.63%。主要包括:办公费、印刷费

七、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0.04万元,同比增加0.04万元,增长100%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费增加0.04万元,增长100%。本所认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年相比增长100%。主要用于本事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比不变。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费 0万元,同比不变。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于本镇党委政府和本镇党委政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.06万元,同比减少0.94万元,减低94%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费增加0.04万元,增长100%。本所认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年相比增长100%。主要用于本事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比不变。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费 0万元,同比不变。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于本镇党委政府和本镇党委政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费2.23万元,办公费0.22万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.8万元、邮电费0.04万元、差旅费1.6万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.04万元、福利费0.06万元。

(二)政府采购支出情况说明。

(无使用政府采购预算安排的支出)。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2022年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款27.26万元,占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)行政运行:指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般行政管理事务:指行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。

(三)其他一般公共服务支出:指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四)农林水事务支出:指主要用于生产发展、基础设施建设、脱贫攻坚工作。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。


关联文件: