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中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算

2025-12-26 17:07     来源:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部     作者:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部
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第一部分:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的三公经费支出决算表

第三部分:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部概况

一、本部门职责

中共龙胜各族自治县委员会社会工作部的主要职责是:

(一)研究相关理论、政策和规划,拟定相关规范性文件并组织实施深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障人民信访工作。协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基本政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查、指导社会工作人才队伍建设。

二、机构设置情况

中共龙胜各族自治县委员会社会工作部为行政单位,内设3个股室,分别为办公室、社会事务股、行业指导务股。

(一)办公室。负责机关日常运转,承担综合协调、文电会务、机要保密、信息档案等工作。负责机关及所属单位党的建设群团组织等工作。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作和离退休干部工作。承担本部门新闻宣传工作。承担机关财务、国有资产管理等工作。协调处理信访工作的重大问题,承担人民建议征集有关工作。

(二)社会事务股。承担相关重要政策措施的综合研究、拟订审核和指导协调工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。组织研究党建引领基层治理和基层政权建设、社会工作服务和志愿服务的规划、政策和标准并指导实施。健全和落实党建引领基层治理领导体系和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作,指导监督基层群众性自治组织规范化建设。承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作,承担协调推动志愿服务体系建设工作。指导开展社会工作等职责

(三)行业指导务股。调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题,组织起草相关政策措施。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题,提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承办有关行业协会商会负责人人选的审核。承担行业协会商会党组织的日常工作,承担指导社会组织党建工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议,拟订行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。指导行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导行业协会商会党组织按期换届,承担行业协会商会关于召开党员大会或党员代表大会请示的审核、报批工作,党委和纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。承担指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,承担相关企业单位社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究指导行业协会商会群体组织工作和党建其他工作,承担对行业协会商会的其他有关管理工作。


第二部分:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的三公经费支出决算表

(详见附件:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算公开附表)


第三部分:中国共产党龙胜各族自治县委员会社会工作部

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入6.92万元,其中本年收入6.92万元,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6.92万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门20246月份成立,202412月份才开始独立核算,无上年数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门没有事业收入。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有非财政拨款结余(含专用结余)收入。

8.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有上年结转和结余收入。

(二)本部门2024年度总支出6.92万元,其中本年支出6.92万元, 2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.92万元:主要用于新成立单位的工作经费支出。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门20246月份成立,202412月份才开始独立核算,无上年数据。

2.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有结余分配。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6.92万元,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出6.92万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的0%。主要原因是本部门20246月份成立,202412月份才开始独立核算。主要用于新单位成立的办公业务等工作经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,本部门2024年没有一般公共预算财政拨款基本收入,也没有一般公共预算财政拨款基本收入安排的支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出0万元,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的三公经费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,主要原因是本部门2024年没有三公经费收入,也没有三公经费安排的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2024年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2024年无部门整体绩效,主要因为本部门202412月份才开始独立核算,只有1个项目支出绩效。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目1个,项目支出总额6.92万元。其中,本级项目1个,本级项目支出6.92万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:1个项目评为一等,涉及资金6.92万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因:资金支出进度有待加强。下一步改进措施:加快支出进度,严格执行国家财经法律法规、相关资金管理办法规定,确保资金安全。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县财政预决算管理的三公经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



关联文件: