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第一部分:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院概况
一、本部门职责
1、负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;
3、负责本乡镇的基本医疗服务;
4、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
5、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
6、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作
二、机构设置情况
(一)机构设置情况
1.事业单位1个;龙胜各族自治县瓢里中心卫生院
2.卫生院设置有住院部、综合门诊、中医科、基本公卫科、防疫科、妇幼保健科、检验科、放射科等临床及辅助科室。
(二)人员构成情况
1.龙胜各族自治县瓢里中心卫生院人员编制为27人,其中后勤2人。实有在编在职人员25人,退休5人
第二部分:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
(龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度部门决算公开附表)
第三部分:龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度总收入383.27万元,其中本年收入383.27万元, 较2021年度决算数390.39万元,减少7.12万元,下降1.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入383.27万元,为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数390.39万元,减少7.12万元,下降1.82%,主要原因是:项目拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:项目减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与2021年度决算数持平。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与2021年度决算数持平
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与2021年度决算数持平。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与2021年度决算数持平。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,与2021年度决算数持平。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,与2021年度决算数持平。
(二)龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度总支出383.27万元,较2021年决算数391.64万元;减少8.37万元,下降2.13%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于退休人员生活补助。较2021年度决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是功能科目调整到2100302。
2.社会保障和就业支出(类)21.99万元:主要用于职工缴纳养老保险。较2021年度决算数21.37万元相比,增加0.6万元,增长2.80%。主要原因基数调整。
3.卫生健康支出(类)344.78万元:主要用于保障卫生院正常运行的支出,较2021年度决算数312.45万元相比,增加32.33万元,增长10.34%。主要原因是退休人员生活补助从2019999调整到2100302。
4.住房保障支出(类)16.49万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金;与2021年度决算数16.02万元相比,增加0.47万元,增长2.93%。主要原因是:工资增长。
5.农林水支出(类)0万元;用于智慧家医工作站及数字化公卫体检系统。与2021年度决算数38.80万元相比,减少38.80万元,下降100 %。主要原因是:2022年无该项支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是财政拨款基本用完。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出383.27万元,较2021年度决算数391.64万元,减少8.37万元,下降2.13%。其中:基本支出230.99万元,项目支出152.28万元。
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.27万元,支出决算为383.27万元,完成年初预算的 100 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于退休人员生活补助。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为21.99万元,支出决算数21.99万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为344.78万元;支出决算数为344.78万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.2100302乡镇卫生院年初预算为185.63万元;支出决算数为185.63万元,完成年初预算的100%。主要用于人员工资及社保。
2.2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为21.98万元;支出决算数为21.98万元,完成年初预算的100%。主要用于日常公用支出及村医医疗风险金。
3.2100408基本公共卫生服务年初预算为79.64万元;支出决算数为79.64万元,完成年初预算的100%。主要用于基本公共卫生服务。
4.2100409重大公共卫生专项年初预算为20.66万元,支出决算20.66万元,完成年初预算的100%。主要用于农村防治艾滋病。
5.2101103公务员医疗补助年初预算为6.87万元;支出决算数为6.87万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳公务员医疗补助。
6.2109999其他卫生健康支出年出预算为30.00万元;支出决算数为30.00万元;完成年初预算的100%。主要用于以奖代补。
(四)住房保障支出(类)年初预算16.49万元;支出决算数为16.49万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3230.99 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 212.61万元,完成年初预算的 100 %。(主要包括基本工资、津贴、绩效工资、机关养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。
(二)商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。
(三)对个人和家庭的补助支出18.38万元,完成年初预算的 100 %。主要包括医疗费补助、退休人员生活补助、遗嘱补助等
四、2022年度政府性基金支出决算情况
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度无政府性基金收入,也没有政府基金安排支出,本表无数据。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少) 0 万元,主要原因是……。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算0 万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少) 0 万元,原因是……。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县瓢里中心卫生院出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 0 人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:0公务用车购置支出0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少) 万元,原因是……。购置了 辆公务用车,主要用于。……
公务用车运行支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少) 0 万元,原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,龙胜各族自治县瓢里中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆 0 万元
(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %, 比上年增减(减少) 0 万元,原因是……。国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度无机关运行经费支出,本表无数据
(二)政府采购支出情况说明。
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2022年度无政府采购支出,本表无数据。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,龙胜各族自治县瓢里中心卫生院共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算9个项目支出开展绩效自评,共涉及资金152.28万元占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,7个项目评为一等,占项目总数比例77.77%;2个项目评为二等,占项目总数比例22.23%。自评发现的主要问题及原因:一是项目资金使用不及时;二是绩效指标设置待规范。下一步改进措施:一是加强统筹安排,加快资金使用进度;二是强化绩效管理意识,提高绩效管理水平。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为97.85分,一等,项目全年预算数为79.64万元,执行数为79.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是卫生院基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实;二是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,人民群众健康意识进一步得到增强。自评发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置待规范;二是项目管理有待进一步加强。下一步改进措施:一是强化绩效管理意识,提高绩效管理水平;二是建立健全项目管理制度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
龙胜各族自治县瓢里中心卫生院
2023年12月14日
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