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龙胜县江底乡人民政府2016年决算公开

2017-10-21 17:28:59    来源:    作者:     点击量:917

 

 龙胜各族自治县江底乡人民政府2016年部门决算

 

  

   

第一部分:江底乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江底乡人民政府2016年部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算批复表(详见附件)

表二:收入决算批复表(详见附件)

表三:支出决算批复表(详见附件)

表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)

表九:政府采购情况表(详见附件)

第三部分:江底乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:江底乡人民政府概况

一、主要职能

1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作,文电的收发,信息、机要、数据和档案管理,来信来访处理,机关值班、政治学习,本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件,及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究,提出工作意见,做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机以及食堂后勤工作人员等组成。

2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

② 负责辖区内宣传文化和精神文明建设,组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动,做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动,提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作,全面提高招商引资水平,力争实现每年都有新的经济增长点,为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作,执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策,做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作,加强征管、管好用好财政资金,提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

4)人口和计划生育工作办公室

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育,依法管理人口和计划生育工作;

③完成党委、政府交办的其他工作。

人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

5)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示,研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施,提交综治委讨论,并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态,及时反馈,重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

 ③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

 ④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

二、部门决算单位构成

1、乡镇类别的划分

根据自治区有关文件规定,全县10个乡镇分类显示,江底乡属于小型乡镇,江底乡机构改革工作严格按照小型乡镇的标准要求实施。

2、江底乡党政机构设置
    江底乡党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作,要明确承担的机构、岗位、责任和人员。
江底乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
公安派出所、司法所实行双重领导,为上级机关派驻乡镇的机构。工商行政管理所、国土资源管理所为上级机关垂直管理设在乡镇的机构。 三、严格控制人员编制和领导职数
    根据自治区有关乡镇人员编制的规定和改革后人员编制不得突破原核定的乡镇机关行政和事业编制总量的原则,结合我乡实际情况,严格控制人员编制和领导职数。
1、人员编制核定
    核定江底乡机关行政编制21名、后勤服务聘用人员控制数3名,事业单位(不含教育、卫生)财政全额拨款事业编制9名。
2、领导职数核定
    乡党委设党委委员9名,其中书记1名,副书记2名(其中1名由乡长兼任,1名由乡人大主席兼任)。乡人大设主席1名(由党委副书记兼任),配专职副主席1名。在法律、法规规定的范围内,乡领导班子可实行兼职和交叉任职。乡政府设乡镇长1名(由党委副书记兼任)、副乡长4名(兼任党委委员,如果选配1名党外干部,这名副乡长不与党委委员交叉任职。乡纪律检查委员会设书记1名,兼职纪委委员4名。
    人民武装部设部长1名(由党委委员兼任)。
党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、卫生和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)各设主任1名(股长级),乡政府实行助理员制,设立农业助理、扶贫助理、民政助理、科教文卫体助理、统计兼经管助理、计生助理、安全生产助理、环保助理、城建助理等,其他工作人员的配备由乡根据实际需要和编制数确定。
    团委设书记1名,兼职副书记1名。
    妇联设主席1名,兼职副主席1名。
    乡党委、政府工作人员可实行交叉任职。

 

第二部分:江底乡人民政府2016年部门决算报表(详见附件)

 

第三部分:江底乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计996.28万元。

1.财政拨款收入996.28万元,其中:政府性基金预算财政拨款38.89万元,为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余635.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   

(二)支出总计1290.62万元。包括:

1.一般公共服务(类)986.58万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务、其他一般公共服务等方面的项目支出。

2. 公共安全支出(类)0.95万元:主要用于禁毒管理支出。

3. 教育支出(类)2.52万元:主要用于其他成人教育支出。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)14.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴及农村危房改造等住房改革方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)0.03万元:主要用于广播支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)2.06万元:主要用于乡镇卫生院支出。

8. 城乡社区支出(类)38.33万元:主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

9.农林水支出(类)246.01万元:主要用于一般行政管理事务、农村基础设施建设方面的支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余340.89万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

江底乡人民政府2016 年度一般公共预算支出986.58万元,其中:基本支出428.06万元,项目支出558.51万元。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)行政运行支出313.75万元,占总支出的31.8%;

2)一般行政管理事务531.39万元,占总支出的53.86%;

3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务27.13万元,占总支出的2.75%;

4)其他一般公共服务114.32万元,占总支出的11.59%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

江底乡人民政府2016年度政府性基金支出38.89万元,其中:基本支出     0万元,项目支出38.33万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出442.24万元,其中:人员经费394.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、生活补助、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为36.79万元,占2016年预算数39万的94.33%,与2015年决算数38.7万元相比减少1.91万元,下降4.94%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。全年使用财政拨款安排江底乡人民政府出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2016年初无预算,与2015年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。

公务用车运行支出5.89万元。2016年初预算6万元的98.17%、比2015年决算数10.7万元减少4.81万元,下降44.95%。下降原因主要是公车改革后严格控制好公务用车。2016年,江底乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.89万元,平均每辆2.945万元。主要用于下村开展扶贫工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出30.9万元,国内公务接待批次415次,人次3153次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2016年初预算33万元的93.64%,2015年决算数28万元有所增加,主要是因为2016年扶贫工作的全面开展随之而来的各种检查增加,因此接待费用有所增加。用于人民政府按规定开支的各类公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出47.66万元,比2015年65万元减少17.34万元,降低26.68%。主要原因是:我所认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格控制开支如办公费减少等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额315.09万元,其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出310.61万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备  台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对53个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款207.1万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:公务用车运行维护经费0.83万元

立项情况:主要用于下村开展扶贫工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

实施进度计划:按车辆使用时间进行实施。

年度目标:计划完成公务用车运行维护经费项目支出预算金额6万元的13.83%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县江底乡人民政府

                                      2017 年10月20日

 
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